瑞韩更正内部会计管理制度运行报告,补充资金舞弊控制内容


  • 瑞韩更正了2026年3月23日提交的内部会计管理制度运行报告。
  • 更正原因是资金舞弊控制相关披露不充分,补充了相关内容。
  • 新增了公司为应对挪用资金等资金相关舞弊风险而实施的内部控制活动。
  • 此次更正仅为简单的补充披露,财务报表及主要经营指标均无变动。
  • 未包含会计差错更正、资本变动或股利政策等直接影响股东价值的事项。
  • [AI综合分析]瑞韩更正内部会计管理制度运行报告属于补充资金舞弊控制的程序性措施,财务数据及资本结构无变化,对股东价值影响中性。投资者无需将其视为重大风险因素。

KOSDAQ公告信息


  • 【附件更正】业务报告 (2025.12)
  • 公司: 瑞韩 (011370)
  • 提交: 瑞韩
  • 包含合并部分

  • 股数: 100,894,865
  • 股价: 799 韩元
  • 市值: 806 亿韩元