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서한은 2026년 3월 23일 제출한 내부회계관리제도 운영보고서를 정정했습니다. -
정정 사유는 자금 부정통제 관련 기재가 미흡하여 해당 내용을 추가 보완한 것입니다. -
횡령 등 자금 관련 부정위험에 대응하기 위해 회사가 수행한 내부통제 활동을 새롭게 첨부했습니다. -
이번 정정은 단순한 기재 보완으로 재무제표나 주요 경영 지표의 변동은 전혀 없습니다. -
회계오류 수정이나 자본 변동, 배당 정책 등 주주 가치에 직접적인 영향을 미치는 사항은 포함되지 않았습니다. -
[AI 종합 분석]서한의 내부회계관리제도 운영보고서 정정은 자금 부정통제 관련 기재를 보완한 절차적 조치이며, 재무 수치나 자본 구조에 변화가 없어 주주 가치에 미치는 영향은 중립적입니다. 투자자 입장에서 이번 공시는 단순 행정 보완에 해당하므로 별도의 리스크 요인으로 볼 필요가 없습니다.
서한 내부회계관리제도 운영보고서 정정, 자금 부정통제 기재 보완
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코스닥 공시정보
- [첨부정정]사업보고서 (2025.12)
- 회사: 서한 (011370)
- 제출: 서한
- 연결 정보 포함
- 주수: 100,894,865
- 주가: 799 원
- 시가총액: 806 억 원
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