ソハンが内部会計管理制度運営報告書を訂正、資金不正統制の記載を補完
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ソハンは2026年3月23日に提出した内部会計管理制度運営報告書を訂正しました。
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訂正理由は資金不正統制に関する記載が不十分であり、当該内容を補完したことです。
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横領等の資金関連不正リスクに対応するために会社が実施した内部統制活動を新たに添付しました。
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今回の訂正は単なる記載補完であり、財務諸表や主要経営指標の変動は一切ありません。
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会計誤謬の修正や資本変動、配当政策など株主価値に直接影響を与える事項は含まれていません。
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[AI総合分析]ソハンの内部会計管理制度運営報告書の訂正は資金不正統制に関する記載を補完した手続き的措置であり、財務数値や資本構造に変更はないため、株主価値への影響は中立的です。投資家はこれを単なる行政的補正と捉え、特段のリスク要因と見なす必要はありません。
KOSDAQ開示情報
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【添付訂正】事業報告書 (2025.12)
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会社: ソハン (011370)
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提出: ソハン
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連結部分を含む
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株数: 100,894,865
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株価: 799 ウォン
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時価総額: 806 億ウォン